Добрый день, ООО на ОСН, нормально ли то, что на конец года образовался остаток по дебету счета 19, так как был счет-фактура, который не принят к вычету в 4 квартале, чтобы не было возмещения и планируем принять в следующем квартале? Или этот остаток на конец года нужно списать в дебет 91? Заранее, спасибо.