Добрый день!
Компания ООО на ОСН.
Закупаем товар из Китая. Далее, часть товара идет на экспорт, часть по РФ. При экспорте товара НДС - 0%. Запуталась в вычете входного НДС. Правильно ли я понимаю, что применить налоговый вычет, по проданным товарам, я могу только после того, как мне налоговая подтвердить право на применение ставки 0%?
Или по строке 150 я ставлю всю сумму уплаченную при ввозе в РФ, даже если товар, из данной партии, продается частями?