Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации: в ООО имеется головное предприятие и обособленное подразделение.
При заполнении 6-НДФЛ в обособленное подразделение было ошибочно указано ОКТМО головной организации, КПП и налоговая инспекция правильно указано для ОП. В результате, как ни странно инспекция ОП приняла отчет и ввела в свою базу, а от головной организации получили требование, что мы недоплатили налог за сотрудников ОП. Отправили корректировочный отчет с теми же неправильными данными с нулями (нулевой отчет, чтобы аннулировать неправильно сданный). И вот теперь вопрос: Этот же К1 отчет получило наше ОП, так как КПП и налоговая там указана ОП. Что теперь делать с отчетом в ОП - отправлять К2 или первоначальный отчет? Везде пишут, что первоначальный, но тогда у нас будет штраф как за несвоевременно сданый.
Дозвониться в НИ невозможно.
Как правильно поступить? И что делать со справками 2-НДФЛ?